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中共庄河市委统一战线工作部2019年度部门预算

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中共庄河市委统一战线工作部2019年度部门预算
目录

第一部分   统战部部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   统战部2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2019年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表
十二、2019年市直预算单位项目明细表
第三部分   统战部2019年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
第一部分
 统战部部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。
(二)组织贯彻落实党中央、省委、大连市委关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作。
(五)负责联系各民主党派。
(六)统一管理民族工作。
(七)统一管理宗教工作。
(八)负责联系、培养无党派代表人士。
(九)参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。
(十)统一管理对台涉台工作。
(十一)开展港澳台海外统一战线工作。
(十二)统一管理侨务工作。
(十三)受市委委托,领导工商联党组,指导市工商联和市社会主义学校工作。
(十四)负责本系统有关单位的实绩考核。
(十五)完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
   中共庄河市委统一战线工作部无下属单位。中共庄河市委统一战线工作部2019年度预算仅包括中共庄河市委统一战线工作部本级。

 

 

 

 

第二部分  
统战部2019年部门预算表
(详见附件)

一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2019年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算情况表
十二、2019年市直预算单位项目明细表

 

 

第三部分  
统战部2019年部门预算情况说明
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算165.3万元,比2018年增加21.5万元。其中:财政拨款收入165.3万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2019年支出预算165.3万元,比2018年增加21.5万元。其中:人员经费106.6万元,公用经费7.7万元,部门专项经费51万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算165.3万元,比2018年增加21.5万元。其中:一般公共预算收入165.3万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2019年财政拨款支出预算165.3万元,比2018年增加21.5万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费106.6万元,公用经费7.7万元,部门预算专项经费51万元,提前告知专项经费0万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明
统战部2019年“三公”经费财政拨款预算为6.6万元,包括统战部本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算增加0万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算增加0万元,主要原因是,无此项安排。
公务接待费预算0.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加0万元,主要原因是,此项无变化。
 公务用车购置及运行费预算6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加0万元,主要原因是,此项无变化。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算7.7万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。(2019年本部门无政府性基金预算。)
四、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算1.63万元,其中:货物类预算1.63万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
五、预算绩效情况
2019年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额21.7万元。

 


第四部分 
名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(201类)统战事务(34款)行政运行(01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(201类)统战事务(34款)一般行政管理事务(02项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障(221类)住房改革(02款)住房公积金(01项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障(221类)住房改革(02款)提租补贴(02项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

统战部2019年预算公开附表.xls


发布日期:2019-06-28  责编:政务公开 来源:
 
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